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内部审计与财务控制 
 

不论客户公司规模如何、属于上市公司还是私营企业,我们都十分乐意配合其管理层、审计委员会及审计人员,开展合作,协助执行内部审计工作。我们不但能够以完全外包的方式,协助公司启动和执行内部审计工作;也可以与公司现有内部审计部门合作,在内审团队人手不足或技能缺乏时,担当起有力的支持后盾。

我们的专业人员已成功协助上百家公司制定了《萨班斯-奥克斯利法案》首年合规计划,并帮助他们开展持续的合规工作。我们更能够采用以流程为基础的方案来帮助客户执行财务控制合规工作,从而寻求提高工作效率、减轻工作负荷的有效途径,例如执行有效的风险评估、界定合适的审计范围,以及使用技术辅助手段。如此一来,客户的合规成本也将得以降低。我们拥有丰富的经验,已为很多客户完成多项独立、专门的财务和内部控制审查及控制调查项目,其中有些是一整套内部审计工作中的一部分,有些则作为独立的项目予以实施。在项目执行的整个过程,我们均会按照客户的要求,向其董事会、审计委员会或管理层直接汇报。

我们提供的专业服务包括:


  1. 审计委员会顾问服务
  2. 信息技术审计服务
  3. 内部审计分包
  4. 内部审计完全外包
  5. 内部审计质量评估
  6. 内部审计技术及工具的应用
  7. 内部审计转型
  8. 内部审计职能的创立与发展咨询
  9. 高附加值审计
  10. 数据发掘与分析
  11. 财务控制与《萨班斯—奥克斯利法案》合规
  12. 2006年日本金融商品交易法合规(俗称“J-SOX”合规)
 
     
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